6月6日,集团公司专职外部董事、董事会审计与风险委员会主任委员范静调研集团内部审计工作推进情况。
会上,组织学习了省委审计委员会《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》、省国资委《监管企业审计整改工作管理暂行办法》《监管企业内部审计工作规范手册》等制度,传达了近期省国资委审计工作相关要求,详细了解集团内部审计体系建设、内部审计“三年规划”、2024年度审计计划执行情况以及内部审计项目开展成效等内容,并对集团内部审计下一步工作提出意见建议。
会议强调,要进一步强化理论武装,认真学习贯彻落实习近平总书记关于内部审计工作的重要指示精神,落实中央、省委和省国资委对内部审计工作要求,进一步加强集团内部审计工作。要进一步完善内部审计制度,充分发挥内部审计作用,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。要进一步建立健全内部审计领导体制、管控机制,加强对内部审计工作的领导和管理,持续提升内部审计价值,有效促进企业经营管理水平提升。要进一步强化审计监督职责,加大对关键环节、重点领域审计监督力度,强化内部审计发现问题整改及结果运用,切实发挥内部审计“强监督、防风险、促改革”作用。
集团公司董事会办公室、法律合规部、审计部有关同志参加。